Factura electrónica de exportación

Endpoint
POST /api/2.0/documentos-electronicos/emision/exportacion

Crea y envía a Hacienda una factura electrónica de exportación con la disposición 4.4. Es el comprobante para ventas a receptores en el extranjero, y se distingue de la factura ordinaria en tres puntos: el receptor es opcional y se identifica como extranjero, cada línea de mercancía puede declarar su partida arancelaria, y normalmente se emite en moneda extranjera.

Autenticación

Todas las peticiones requieren los cuatro encabezados siguientes.

EncabezadoDescripción
api-tokenToken de API de la cuenta.
access-tokenToken de acceso asociado al api-token.
Content-Typeapplication/json
Acceptapplication/json. Obligatorio. Si se omite, una petición no autenticada responde con una redirección al formulario de inicio de sesión en lugar de un error JSON.

La emisión por API requiere un plan con acceso a API activo y documentos disponibles en el ciclo vigente.

Ejemplo mínimo

curl --location 'https://app.facturadorvirtual.com/api/2.0/documentos-electronicos/emision/exportacion' \
--header 'api-token: iuJPbVCYQY3AmWuVHMflT9ZySlwzxb9ehviLbHNsz6yQnBm4' \
--header 'access-token: IDq4ME4ZUO9YmQ0fOc43AFp7mMO6talIuIALFaUUcs2H2pwLpYN2' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--header 'Accept: application/json' \
--data-raw '{
    "actividad": "014002",
    "condicion_venta": "01",
    "moneda": "USD",
    "tipo_cambio": 512.45,
    "medio_pago": {
        "04": {
            "codigo": "04",
            "total": 1000
        }
    },
    "incliuir_receptor": 1,
    "tipo_cedula": "05",
    "cedula": "US-8891234",
    "nombre": "Costa Rica Coffee Imports LLC",
    "correo": "purchasing@crcoffee.example",
    "comentarios": "Exportación de prueba por medio del API",
    "lineas": [
        {
            "codigo": "00001",
            "codigoCabys": "0161010100000",
            "descripcion": "Café oro en sacos de 69 kg",
            "cantidad": "10",
            "unidad": "Kg",
            "partidaArancelaria": "090111000000",
            "descuento": 0,
            "naturalezaDescuento": "",
            "precioUnitario": 100,
            "impuestos": {
                "01": {
                    "tarifa": "01"
                }
            }
        }
    ]
}'

Campos del documento

Obligatorios

CampoTipoDescripción
actividadstringCódigo de la actividad económica del emisor. Debe estar registrada en la cuenta.
condicion_ventastringCódigo de condición de venta. Ver la tabla más abajo.
monedastringCódigo de moneda. En una exportación es habitual USD o EUR.
medio_pagoobjectDe 1 a 4 medios de pago. Ver la tabla más abajo. Se ignora cuando la condición de venta es a crédito.
lineasarrayAl menos una línea de detalle. Ver la sección correspondiente.

Opcionales

CampoTipoDescripción
tipo_cambionumberTipo de cambio respecto al colón, mayor que cero. Si se omite se asume 1; cuando moneda es USD y no se envía, el sistema aplica automáticamente el tipo de cambio de referencia del día. Para otras monedas debe enviarse explícitamente.
sucursalstringCódigo de sucursal, por ejemplo 004. Si se omite, se usa el valor configurado en las preferencias de facturación.
puntostringPunto de emisión, por ejemplo 00001. Si se omite, se usa el valor configurado en las preferencias de facturación.
nombre_comercialstringNombre comercial del receptor, entre 3 y 80 caracteres.
codigo_actividad_receptorstringCódigo de actividad económica del receptor.
comentariosstringNotas del comprobante. Si el texto contiene un patrón #codigo, ese valor se registra además como número de orden.
ordenstring u objectNúmero de orden asociado. Acepta un string con el código, o un objeto {"codigo": "...", "estado": "...", "proveedor": "..."}.
devolucionnumberMonto de devolución de IVA, mayor que cero.
cargosarrayOtros cargos del comprobante. Ver la sección correspondiente.

Campos condicionales

CampoSe vuelve obligatorio cuando…Reglas
plazo_creditocondicion_venta es 02 o 10Entero entre 1 y 99999, expresado en días.
condicion_venta_otroscondicion_venta es 99Texto entre 5 y 100 caracteres.
medio_pago.<codigo>.detalleEl código del medio de pago es 99Texto entre 3 y 100 caracteres.
cedula, nombre, correoSe envía incliuir_receptorVer la sección «Receptor».

Receptor

En la factura de exportación el receptor es opcional. Para incluirlo se envía el indicador incliuir_receptor junto con los datos del cliente:

"incliuir_receptor": 1,
"tipo_cedula": "05",
"cedula": "US-8891234",
"nombre": "Costa Rica Coffee Imports LLC",
"correo": "purchasing@crcoffee.example",
"telefono": "18005550123",
"nombre_comercial": "CR Coffee"

El indicador se llama incliuir_receptor, con esa grafía exacta. Es el nombre del campo tal como lo espera el sistema en todas sus interfaces; escrito de otra forma, el indicador no se reconoce y los datos del receptor dejan de ser obligatorios.

Al enviar incliuir_receptor, los campos cedula, nombre y correo pasan a ser obligatorios. Si se omite el indicador, esos campos siguen aceptándose y se incorporan al comprobante, pero no se exige ninguno; omitiéndolos todos, el documento se emite sin receptor identificado.

CampoDescripción
incliuir_receptorIndicador de inclusión del receptor. Envíe 1.
tipo_cedulaTipo de identificación. Para un receptor en el extranjero corresponde 05, extranjero no domiciliado. El valor 99 se acepta y se normaliza a 05.
cedulaIdentificación del receptor, máximo 20 caracteres. En receptores extranjeros se conserva tal cual, sin eliminar guiones.
nombreNombre del receptor, máximo 80 caracteres.
correoCorreo electrónico del receptor. Debe ser una dirección válida; a él se envía el comprobante.
telefonoTeléfono del receptor. Opcional. Se conservan únicamente los dígitos.
nombre_comercialNombre comercial del receptor, entre 3 y 80 caracteres.

Condición de venta

CódigoDescripción
01Contado
02Crédito
03Consignación
04Apartado
05Arrendamiento con opción de compra
06Arrendamiento en función financiera
07Cobro a favor de un tercero
08Servicios prestados al Estado
09Pago de servicios prestados al Estado
10Venta a crédito en IVA hasta 90 días
11Pago de venta a crédito en IVA hasta 90 días
12Venta de mercancía no nacionalizada
13Venta de bienes usados no contribuyente
14Arrendamiento operativo
15Arrendamiento financiero
99Otros. Requiere condicion_venta_otros.

Con las condiciones de venta 02, 08 y 10 el comprobante se emite a crédito y los medios de pago enviados se descartan: el XML no incluye el nodo de medio de pago. Aun así el campo medio_pago debe venir presente en la petición.

Medios de pago

medio_pago es un objeto con hasta cuatro entradas, donde la clave y el campo codigo coinciden. total es el monto cubierto por ese medio y debe ser mayor que cero.

"medio_pago": {
    "04": { "codigo": "04", "total": 1000 }
}
CódigoDescripción
01Efectivo
02Tarjeta
03Cheque
04Transferencia o depósito bancario
05Recaudado por terceros
06SINPE Móvil
07Plataforma digital
99Otros. Requiere detalle.

Líneas de detalle

Campos obligatorios de la línea

CampoTipoDescripción
codigostringCódigo del producto o servicio, máximo 20 caracteres.
descripcionstringDetalle de la línea, entre 3 y 200 caracteres.
cantidadnumberCantidad, mayor que cero. Se redondea a 3 decimales.
unidadstringCódigo de unidad de medida del catálogo de Hacienda. Debe coincidir exactamente con un código del catálogo, por ejemplo Unid, Kg, L, Sp, Os. La categoría del código determina si la línea se registra como mercancía o como servicio.
precioUnitarionumberPrecio unitario, mayor o igual a cero.
descuentonumberMonto del descuento. Envíe 0 si no aplica.
naturalezaDescuentostringNaturaleza del descuento. Envíe cadena vacía si no aplica; si se envía texto, debe tener entre 3 y 80 caracteres.

codigoCabys no es rechazado por la validación, pero Hacienda exige el código CABYS en todos los comprobantes. Omitirlo produce un rechazo del lado de Hacienda, no del API.

Campos opcionales de la línea

CampoTipoDescripción
codigoCabysstringCódigo CABYS de 13 dígitos.
partidaArancelariastringPartida arancelaria de la mercancía. Si se envía, debe tener exactamente 12 caracteres. Es el campo propio de la factura de exportación.
codigoInternoFVstringCódigo del producto en el catálogo de Facturador Virtual.
id_productointegerIdentificador del producto en Facturador Virtual.
unidadMedidaComercialstringUnidad de medida comercial, máximo 20 caracteres.
tipoTransaccionstringCódigo de tipo de transacción de la versión 4.4.
tipoDescuentostringCódigo del tipo de descuento, máximo 2 caracteres. Si se omite se asume 08. Con los códigos 01 y 03 el impuesto de la línea se registra como asumido por el emisor.
tipoDescuentoOtrostringDescripción cuando tipoDescuento corresponde a «otros». Entre 5 y 100 caracteres.
ivaCobradoFabricanumberIVA cobrado en fábrica.
vinSeriestringNúmero VIN o serie, para vehículos.
esCabysMedicamentobooleanMarca la línea como medicamento. Al activarse se toman registroMedicamento (máximo 100 caracteres) y formaFarmaceutica (3 caracteres).
es_combobooleanMarca la línea como combo. Los componentes se envían en componentes, un arreglo con la misma estructura de una línea de detalle.
impuestosobjectImpuestos aplicados a la línea. Ver la siguiente sección.

Impuestos

impuestos es un objeto cuya clave es el código del impuesto. El campo tarifa recibe el código de tarifa, no el porcentaje: el porcentaje se resuelve a partir de ese código. En una exportación lo habitual es aplicar una tarifa de 0 %.

"impuestos": {
    "01": {
        "tarifa": "01"
    }
}
Código de impuestoDescripción
01Impuesto al Valor Agregado
02Impuesto Selectivo de Consumo
03Impuesto Único a los Combustibles
04Impuesto específico de Bebidas Alcohólicas
05Impuesto Específico sobre las bebidas envasadas sin contenido alcohólico y jabones de tocador
06Impuesto a los Productos de Tabaco
07IVA (cálculo especial)
08IVA Régimen de Bienes Usados (Factor)
12Impuesto Específico al Cemento
99Otros. Se describe en descripcionOtro.
Código de tarifaDescripciónPorcentaje aplicado
01Tarifa 0% (Artículo 32, num 1, RLIVA)0
02Tarifa reducida 1%1
03Tarifa reducida 2%2
04Tarifa reducida 4%4
05Transitorio 0%0
06Transitorio 4%4
07Tarifa transitoria 8%8
08Tarifa general 13%13
09Tarifa reducida 0.5%0.5
10Tarifa exenta0
11Tarifa 0% sin derecho a crédito0

Para el impuesto 08 se envía además factor. Para los impuestos 03, 04, 05 y 06 pueden enviarse los datos específicos cantidadUnidadMedida, porcentaje, proporcion, volumenUnidadConsumo e impuestoUnidad. La exoneración se declara dentro del impuesto 01 con los campos exoneracionTipo, exoneracionNumero, exoneracionInstitucion, exoneracionFecha en formato dd/mm/aaaa y exoneracionTarifa.

Otros cargos

"cargos": [
    {
        "tipo": "04",
        "detalle": "Flete internacional",
        "monto": 150,
        "tipoIdentidadTercero": "01",
        "numeroIdentidadTercero": "701750946",
        "nombreTercero": "Naviera S.A.",
        "porcentajeTercero": 10
    }
]

Los campos tipo, detalle y monto aplican a todos los cargos. Los cuatro campos de tercero solo se envían cuando tipo es 04.

Respuesta

Una emisión procesada devuelve HTTP 200. El campo codigo del cuerpo indica el resultado de la recepción en Hacienda y es independiente del código HTTP.

{
  "codigo": 200,
  "contenidoXml": "PD94bWwgdmVyc2lvbj0iMS4wIiBlbmNvZGluZz0iV…",
  "contenidoXmlFirmado": "Nfdsfffadeec2lvbj0iMS4wIiBlbmNvZGluZz0iV…",
  "documento": {
    "clave": "50622032000070175094600400001090000000008118491223",
    "consecutivo": "00400001090000000008",
    "recepcion": "recibido",
    "comprobacion": "por_comprobar"
  },
  "errores": []
}

El tipo de documento 09 dentro del consecutivo identifica la factura de exportación.

CampoDescripción
codigoResultado de la recepción en Hacienda. 200 si el documento fue recibido; 500 si no se pudo entregar.
contenidoXmlXML generado, codificado en base64.
contenidoXmlFirmadoXML firmado, codificado en base64. Es null cuando la firma o el envío no se completaron.
documento.claveClave numérica de 50 dígitos del comprobante.
documento.consecutivoConsecutivo de 20 dígitos del comprobante.
documento.recepcionEstado de la recepción: recibido o por_enviar.
documento.comprobacionEstado de la comprobación: por_comprobar, aceptado o rechazado.
erroresArreglo de objetos {"tipo": "...", "mensaje": "..."} devueltos por Hacienda.

Errores

HTTPCuerpoCausa
302Redirección al inicio de sesiónFalta el encabezado Accept: application/json en una petición no autenticada.
401{"message": "Unauthenticated."}api-token o access-token inválidos o ausentes.
403{"error": "No posee un Plan Api activo"}El plan de la cuenta no incluye acceso a API.
403{"error": "Ha llegado al límite de facturas del Plan Api contratado"}Se agotaron los documentos del ciclo vigente.
422{"errors": {"campo": ["mensaje"]}}Uno o más campos no cumplen las reglas de validación. Una causa frecuente es una partidaArancelaria que no tiene exactamente 12 caracteres.
500{"0": "Ha ocurrido un error", "error": "...", "stack": [...]}Error no controlado durante el procesamiento.

Existe además un caso en el que la respuesta es HTTP 200 con "codigo": 500, "documento": null y "errores": []. Ocurre cuando el comprobante no llegó a construirse; la causa más frecuente es un código de unidad que no existe en el catálogo de unidades de medida. Verifique ese campo antes de reintentar.

Comprobación

La recepción es el primer paso: significa que Hacienda recibió el documento, no que lo aprobó. La comprobación se realiza automáticamente, por lo general en uno o dos minutos, y el estado pasa de por_comprobar a aceptado o rechazado.


Revision #1
Created 31 August 2026 19:05:06 by Manfred
Updated 31 August 2026 19:05:06 by Manfred